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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057489-101-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-01-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MICROESPONJAS OFTALMOLOGÍA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057489-69-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
Hospital del Salvador
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R.U.T. |
61.608.406-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Por excepción legal establecida en letra d de la glosa 02 de la partida del ministerio de salud, de la ley N° 21.053, de presupuestos del sector público para el año 2018, las obligaciones devengadas deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder d |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital del Salvador
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R.U.T. |
61.608.406-2 |
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Dirección de Facturación |
AV. JOSE MANUEL INFANTE 551 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
314450 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. JOSE MANUEL INFANTE 551 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-01-2021 |
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Proveedor |
POEN DEVICE PHARMA INVESTI |
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Razón Social |
PHARMA INVESTI DE CHILE S A
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R.U.T. |
94.544.000-7 |
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Sucursal |
POEN DEVICE PHARMA INVESTI |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311601
| Esponjas de gelatina absorbible | 5000 | Unidad | 2003460100 Microesponjas en Lanzas | 001-012-00085 MICROESPONJA EN LANZA DE PVA R2-40405, MARCA RUMEX, SACHET DE 10 UNIDADES, SEGUN EETT Y ARCHIVOS ADJUNTOS.
VALOR OFERTADO X UNIDAD.
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$ 331,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.655.000
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$ 1.655.000
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Total Neto
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$ 1.655.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 314.450
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$ 1.969.450
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.