Orden de Compra. Nº1057489-12440-SE25 "INSUMOS VARIOS PARA CONFECCION DE ORTESIS 1057489-136-LE23 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057489-12440-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-07-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS VARIOS PARA CONFECCION DE ORTESIS 1057489-136-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057489-136-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13183
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Facturación AV SALVADOR 364
Comuna *
Impuesto 41154
Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Miriam Teresa Hidalgo Fortunatti
Razón Social MIRIAM TERESA HIDALGO FORTUNATTI
R.U.T. 8.439.886-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Miriam Teresa Hidalgo Fortunatti
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42181707
Electrodos neonatales de cinta o anillo de electro1Unidad2003470091 ANILLOS METALICOS EN D - 2.5CM (50 UD)2003470091 ANILLOS METALICOS EN D - 2.5CM (50 UD) $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
42241509
Componentes de órtesis termoplásticos2Unidad2003472312 PLANCHA NEOPRENO 1.6 MM 45X61 CM PLANCHA NEOPRENO 1.6 MM 45X61 CM. MARCA NORT COAST $ 57.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.600 $ 115.600
42143605
Correas o hebillas de sujeción, o accesorios o suministros2Unidad2003472315 TIRAS DE SUJECION 5CM X 9.1 MT BEIGE TIRAS DE SUJECION 5CM X 9.1 MT BEIGE.MARCA NORT COAST $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
Total Neto $ 216.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.154
TOTAL OC $ 257.754


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.