Orden de Compra. Nº1057489-13400-SE25 "INSUMOS LABORATORIO HDS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057489-13400-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-08-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS LABORATORIO HDS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057489-244-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15087
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Facturación AV SALVADOR 364
Comuna *
Impuesto 8601,3
Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDOIRA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
R.U.T. 89.752.800-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDOIRA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41121803
Vasos de precipitados de laboratorio4Unidad no definida2002410173 VASO PRECIPITADO 500 ML 2002410173 VASO PRECIPITADO 500 ML $ 2.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.880 $ 8.880
41121803
Vasos de precipitados de laboratorio2Unidad no definida2002410172 VASO PRECIPITADO 250 ML. 2002410172 VASO PRECIPITADO 250 ML. $ 1.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.230 $ 2.230
41121803
Vasos de precipitados de laboratorio2Unidad no definida2002410171 VASO PRECIPITADO 100 ML.2002410171 VASO PRECIPITADO 100 ML. $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.660 $ 1.660
41121803
Vasos de precipitados de laboratorio50Unidad no definida2002410280 FRASCO POLIET.50 ML BOCA 1.4 CM C/TAPA 2002410280 FRASCO POLIET.50 ML BOCA 1.4 CM C/TAPA $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
42171916
Estuches o bolsas de transporte o almacenamiento de sets de inmovilización para los servicios médicos de urgencias200Unidad2002410280 FRASCO POLIET. 50 ML BOCA 1,4 CM C/TAPAFRASCO POLIET ESTERIL 60 ML BOCA 4.5 CM CON TAPA lote 20230701 vencimiento 30-06-2028 $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
Total Neto $ 45.270
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.601
TOTAL OC $ 53.871


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.