Orden de Compra. Nº1057489-1466-SE24 "REACTIVOS E INSUMOS PARA EL ANALISIS AUTOMATIZADO."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057489-1466-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-02-2024
Nombre de la Orden de Compra REACTIVOS E INSUMOS PARA EL ANALISIS AUTOMATIZADO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057489-269-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2971
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Facturación AVDA. SALVADOR 364
Comuna Providencia
Impuesto 2068272,55
Dirección de Envío de la Factura AVDA. SALVADOR 364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TECNIGEN S.A.
Razón Social TECNIGEN S A
R.U.T. 93.020.000-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TECNIGEN S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116008
Reactivos de analizadores hematológicos3Unidad2002450172 KIT DIMERO DKIT DIMERO D $ 1.092.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276.333 $ 3.276.333
41116008
Reactivos de analizadores hematológicos8Unidad2002450701 KIT PROTROMBINA + INSUMOSKIT PROTROMBINA + INSUMOS $ 352.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.823.160 $ 2.823.160
41116008
Reactivos de analizadores hematológicos2Kit2002450703 KIT FIBRINOGENO + INSUMOS KIT FIBRINOGENO + INSUMOS $ 136.839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.678 $ 273.678
41116008
Reactivos de analizadores hematológicos9Kit2002450702 KIT TTPK INSUMOSKIT TTPK + INSUMO $ 501.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.512.474 $ 4.512.474
Total Neto $ 10.885.645
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.068.273
TOTAL OC $ 12.953.918


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.