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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057489-1837-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-03-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS AYUDAS TECNICAS GES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057489-43-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Por excepción legal establecida en letra d de la glosa 02 de la partida del ministerio de salud, de la ley N° 21.053, de presupuestos del sector público para el año 2018, las obligaciones devengadas deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder d |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
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R.U.T. |
61.608.406-2 |
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Dirección de Facturación |
AV SALVADOR 364 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
113663,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV SALVADOR 364 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-03-2021 |
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Proveedor |
ACIMA SOLUCIONES |
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Razón Social |
ACIMA SOLUCIONES INTEGRALES SPA
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R.U.T. |
76.473.504-8 |
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Sucursal |
ACIMA SOLUCIONES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42251617
| Cojines de asiento terapéuticos o accesorios | 5 | Unidad | 2002257707 COJIN ANTIESCARAS VISCOELASTICO | 2002257707 COJIN ANTIESCARAS VISCOELASTICO |
$ 14.094,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70.470
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$ 70.470
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42251706
| Andadores, bicicletas o aparatos de ejercicio de marcha o accesorios | 40 | Unidad | 2003470000 ANDADOR SIN RUEDAS | 2003470000 ANDADOR SIN RUEDAS |
$ 13.194,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 527.760
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$ 527.760
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Total Neto
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$ 598.230
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 113.664
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$ 711.894
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.