Orden de Compra. Nº1057489-1946-SE20 "SUMINISTRO DE INSUMOS PARA OFTALMOLOGÍA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital del Salvador
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057489-1946-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-06-2020
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE INSUMOS PARA OFTALMOLOGÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057489-81-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital del Salvador
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8145
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Por excepción legal establecida en letra d de la glosa 02 de la partida del ministerio de salud, de la ley n° 21.053, de presupuestos del sector público para el año 2018, las obligaciones devengadas deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder d
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital del Salvador
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Facturación AV. RANCAGUA 756 / COSTADO SERVICIO DE URGENCIA
Comuna Providencia
Impuesto 113335
Dirección de Envío de la Factura AV. RANCAGUA 756 / COSTADO SERVICIO DE URGENCIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-06-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Importaciones Medicas S.A.
Razón Social IM IMPORTACIONES MEDICAS S A
R.U.T. 77.939.920-6
Sucursal Importaciones Medicas S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51212303
Fluoresceína sódica3000Unidad2003460350 CINTA DE FLUORESCEINACINTA DE FLUORESCEINA SODICA, CADA UNA EN UN SOBRE ESTERIL, CADA CAJA CONTIENE 100 UNIDADES EN SU INTERIOR, SE ADJUNTA FICHA TECNICA CON MAYORES DATOS, DESAPCHO PARCIALIZADO DE ACUEROD A NECESIDAD DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
42142402
Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios24Unidad2003460149 LANCETAS 20GACUCHILLETE DE 20G PARA USO EN CIRUGIA DE VITRECTOMIA, CADA CADA CAJA CONTIENE 6 UNIDADES, PRODUCTO FABRICADO EN USA, SE ADJUNTA FICHA TECNICA CON MAYORES DATOS, DESPACHO PARCIALIZADO DE ACUERDO A NECESIDAD DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000
40161507
Membranas de filtro50Unidad2003468542 Filtro de Aire 20 MicrasFILTRO DE AIRE DE 0.20 MICRAS PARA OCUPAR EN CIRUGIAS DE VITRECTOMIA, CON ENTRADA MACHO HEMBRA, CADA CAJA CONTIENE 50 UNIDADES EN SU INTERIOR, SE ADJUNTA FICHA TECNICA CON MAYORES DATOS, DESPACHO PARCIALIZADO DE ACUERDO A NECESIDAD DEL SERVICIO DE OFTALMO $ 2.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.500 $ 140.500
Total Neto $ 596.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.335
TOTAL OC $ 709.835


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.