Orden de Compra. Nº1057489-2190-SE21 "PLANTA FÍSICA 2164-43-LR19 MATERIALES FEBRERO 2021"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL S
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057489-2190-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-03-2021
Nombre de la Orden de Compra PLANTA FÍSICA 2164-43-LR19 MATERIALES FEBRERO 2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2164-43-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL S
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 Bodega de Insumos y Medicamentos
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4066
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días CONTRA RECEPCIÓN CONFORME DE FACTURA
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL S
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Facturación AV SALVADOR 364
Comuna Providencia
Impuesto 2138699,09
Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAMELA NATHALIE ROJAS DONOSO
Razón Social PAMELA NATHALIE ROJAS DONOSO
R.U.T. 11.844.310-1
Sucursal PAMELA NATHALIE ROJAS DONOSO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1Unidad no definidaSERVICIO DE MANTENCION GENERAL DE LA PLANTA FISICA SERVICIO DE MANTENCION GENERAL DE LA PLANTA FISICA $ 11.256.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.256.311 $ 11.256.311
Total Neto $ 11.256.311
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.138.699
TOTAL OC $ 13.395.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.