Orden de Compra. Nº1057489-2650-SE21 "2003470236 2003470236 FORRO FELPA C/DORSO ESPUMA "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital del Salvador
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057489-2650-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-04-2021
Nombre de la Orden de Compra 2003470236 2003470236 FORRO FELPA C/DORSO ESPUMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057489-144-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital del Salvador
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5099
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Por excepción legal establecida en letra d de la glosa 02 de la partida del ministerio de salud, de la ley N° 21.053, de presupuestos del sector público para el año 2018, las obligaciones devengadas deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder d
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital del Salvador
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Facturación AV. JOSE MANUEL INFANTE 551
Comuna Providencia
Impuesto 45600
Dirección de Envío de la Factura AV. JOSE MANUEL INFANTE 551
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-04-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Liliana Rebeca
Razón Social LILIANA GONZALEZ SILVA E.I.R.L.
R.U.T. 76.661.781-6
Sucursal Liliana Rebeca
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311510
Vendaje de espuma4Unidad2003470236 FORRO DE FELPA C/DORSO ESPUMA ABIERTA AUTOADHESIVA 50 CM X 1MT X 3MM COLOR NEGRO2003470236 FORRO DE FELPA CDORSO ESPUMA ABIERTA AUTOADHESIVA 50 CM X 1MT X 3MM COLOR NEGRO $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
Total Neto $ 240.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.600
TOTAL OC $ 285.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.