Orden de Compra. Nº1057489-29725-SE25 "INSUMOS REHABILITACION Y PROGRAMA ACV 1057489-27-L24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057489-29725-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-12-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS REHABILITACION Y PROGRAMA ACV 1057489-27-L24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057489-27-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 100
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Facturación AV SALVADOR 364, Providencia, Región Metropolitana de Santiago
Comuna *
Impuesto 49400
Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364, Providencia, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor K-Ergo
Razón Social SERVICIOS DE VENTAS Y ASESORÍAS K-ERGO SPA
R.U.T. 77.116.316-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal K-Ergo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42211812
Ayuda para calcetines y media para personas con di5Unidad 2003470085 CALZADOR LARGO C/BUCLE DE NYLON 41CM APROX.2003470085 CALZADOR LARGO C/BUCLE DE NYLON 41CM APROX. $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
60123001
Figuras de goma Eva6Unidad2003470086 ENGROSADOR DE MANGOS C/ESPUMA ANTIDESLIZANTE 6-10CM X20MM X30CM (6UD)2003470086 ENGROSADOR DE MANGOS C/ESPUMA ANTIDESLIZANTE 6-10CM X20MM X30CM (6UD) $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
Total Neto $ 260.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.400
TOTAL OC $ 309.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.