Orden de Compra. Nº1057489-323-SE24 "REACTIVOS E INSUMOS PARA EL ANALISIS AUTOMATIZADO."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057489-323-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-01-2024
Nombre de la Orden de Compra REACTIVOS E INSUMOS PARA EL ANALISIS AUTOMATIZADO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057489-269-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 454
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Facturación AVDA. SALVADOR 364
Comuna Providencia
Impuesto 1341480,94
Dirección de Envío de la Factura AVDA. SALVADOR 364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TECNIGEN S.A.
Razón Social TECNIGEN S A
R.U.T. 93.020.000-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TECNIGEN S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116008
Reactivos de analizadores hematológicos6Kit2002450702 KIT TTPK INSUMOSKIT TTPK + INSUMO $ 501.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.008.316 $ 3.008.316
41116008
Reactivos de analizadores hematológicos8Unidad no definida2002450701 KIT PROTROMBINA + INSUMOSKIT PROTROMBINA + INSUMOS $ 352.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.823.160 $ 2.823.160
41116008
Reactivos de analizadores hematológicos1Kit2002450703 KIT FIBRINOGENO + INSUMOS KIT FIBRINOGENO + INSUMOS $ 136.839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.839 $ 136.839
41116008
Reactivos de analizadores hematológicos1Unidad2002450172 KIT DIMERO DKIT DIMERO D $ 1.092.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092.111 $ 1.092.111
Total Neto $ 7.060.426
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.341.481
TOTAL OC $ 8.401.907


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.