Orden de Compra. Nº1057489-3408-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057489-58-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057489-3408-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057489-58-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5886
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Facturación AV SALVADOR 364
Comuna Providencia
Impuesto 64771
Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Strong Gafas Limitada
Razón Social Strong Gafas Limitada
R.U.T. 76.343.598-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Strong Gafas Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31241501
Lentes3Unidad2003460201 ARMAZON CON OPCION DE DOS SOBRELENTES (ENERO 2026)2003460201 ARMAZON CON OPCION DE DOS SOBRELENTES ( ENERO 2026) $ 20.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.100 $ 62.100
31241501
Lentes5Unidad2003460203 LENTE DE SEGURIDAD CON SELLADO DE GOMA O SILICONA 2003460203 LENTE DE SEGURIDAD CON SELLADO DE GOMA O SILICONA $ 17.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000
31241501
Lentes5Unidad2003460198 TRATAMIENTO CON TEÑIDO PARA CRISTALES (PAR) 2003460198 TRATAMIENTO CON TEÑIDO PARA CRISTALES (PAR) $ 27.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000
31241501
Lentes2Unidad2003460200 ARMAZON DEPORTIVO CON ENGANCHE PARA CRISTALES OPTICOS 2003460200 ARMAZON DEPORTIVO CON ENGANCHE PARA CRISTALES OPTICOS $ 25.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.800 $ 51.800
Total Neto $ 340.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.771
TOTAL OC $ 405.671


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.