Orden de Compra. Nº1057489-3882-SE24 "SUMINISTRO INSUMOS DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057489-3882-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-04-2024
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO INSUMOS DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057489-403-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6883
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Facturación AV SALVADOR 364
Comuna Providencia
Impuesto 67144,1
Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora MadagasKar Spa
Razón Social COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA
R.U.T. 77.278.937-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora MadagasKar Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro10Unidad6401000149 LIBRO ADMINISTRATIVO CON ÍNDICE DE 100 HOJAS (DIMENSION 33 POR 22 CM)6401000149 Cuaderno Indice Rem Max M7 100 Hojas $ 2.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.990 $ 24.990
44121504
Sobres de ventanillas500Unidad6401000250 SOBRE OFICIO6401000250 Sobre Teknofas Oficio 24x34 Blanco $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
44121701
Lápiz pasta100Unidad6401000138 LAPIZ PENTEL M-106401000138 Marcador De Ropa Desechable M10 Azul 2 mm $ 1.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.600 $ 143.600
44121620
Dedo de goma200Unidad6401000055 DEDO DE GOMA6401000055 Dedo De Goma Hand N°12 $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
44102001
Lámina para plastificar600Unidad6401000308 LAMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) OFICIO 175 MICRONES6401000308 Laminas Plastificar Oficio, 175 Micrones, TORRE $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000
Total Neto $ 353.390
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.144
TOTAL OC $ 420.534


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.