Orden de Compra. Nº1057489-4100-SE21 "PLANTA FÍSICA 2164-43-LR19 MATERIALES ABRIL 2021"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL S
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057489-4100-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2021
Nombre de la Orden de Compra PLANTA FÍSICA 2164-43-LR19 MATERIALES ABRIL 2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2164-43-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL S
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 Bodega de Insumos y Medicamentos
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7250
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Por excepción legal establecida en letra d de la glosa 02 de la partida del Ministerio de Salud, de la Ley N° 21.053, de Presupuestos del Sector Público para el año 2018, las obligaciones devengadas
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL S
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Facturación AV SALVADOR 364
Comuna Providencia
Impuesto 1948362,79
Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAMELA NATHALIE ROJAS DONOSO
Razón Social PAMELA NATHALIE ROJAS DONOSO
R.U.T. 11.844.310-1
Sucursal PAMELA NATHALIE ROJAS DONOSO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1Unidad no definidaSERVICIO DE MANTENCION GENERAL DE LA PLANTA FISICA SERVICIO DE MANTENCION GENERAL DE LA PLANTA FISICA $ 10.254.541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.254.541 $ 10.254.541
Total Neto $ 10.254.541
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.948.363
TOTAL OC $ 12.202.904


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.