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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057489-4836-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-02-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Arriendo de Containers Metálicos para el acopio, retiro, transporte y disposición final de residuos sólidos de construcción y desechos vegetales |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057489-263-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
Hospital del Salvador
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R.U.T. |
61.608.406-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Por Excepción Legal Establecida en Letra D de la Glosa 02 de la Partida del Ministerio de Salud, de la Ley N° 21.053, de Presupuestos del Sector Público para el Año 2018, las Obligaciones Devengadas Deberán Ser Pagadas en un Plazo que no Podrá Exceder l |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital del Salvador
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R.U.T. |
61.608.406-2 |
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Dirección de Facturación |
AV SALVADOR 364 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
64818,12 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV SALVADOR 364 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Texinco |
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Razón Social |
TRANSPORTE DE EXCEDENTES INDUSTRIALES Y DE CONSTRU
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R.U.T. |
78.716.330-0 |
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Sucursal |
Texinco |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201803
| Unidades para contenedores | 1 | Unidad | 5602000006 ARRIENDO CONTENEDORES METALICOS RESIDUOS | 5602000006 ARRIENDO CONTENEDORES METALICOS RESIDUOS |
$ 341.148,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 341.148
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$ 341.148
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Total Neto
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$ 341.148
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 64.818
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$ 405.966
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.