Orden de Compra. Nº1057489-5045-SE26 "LENTES PARA USUARIOS PROGRAMA PACTO FEBRERO 2026"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057489-5045-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-03-2026
Nombre de la Orden de Compra LENTES PARA USUARIOS PROGRAMA PACTO FEBRERO 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057489-222-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9022
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Facturación AV SALVADOR 364
Comuna Providencia
Impuesto 174100,8
Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Strong Gafas Limitada
Razón Social Strong Gafas Limitada
R.U.T. 76.343.598-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Strong Gafas Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142902
Lentes de gafas4Unidad2003460116 CRISTAL ORGANICO FOTOGROMATICO TRAMO 42003460116 CRISTAL ORGANICO FOTOGROMATICO TRAMO 4 $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000
42142902
Lentes de gafas2Unidad2003460112 CRISTAL BI-MULTI FOCAL ORGANICO ALTA DIOP2003460112 CRISTAL BI-MULTI FOCAL ORGANICO ALTA DIOP $ 37.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.970 $ 74.970
42142902
Lentes de gafas4Unidad no definida2003460196 ARMAZON ANTEOJO DE ACETATO 2003460196 ARMAZON ANTEOJO DE ACETATO $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400
42142902
Lentes de gafas3Unidad no definida2003460197 ARMAZON ANTEOJO METALICO 2003460197 ARMAZON ANTEOJO METALICO $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
42142902
Lentes de gafas2Unidad no definida2003460113 CRISTAL MULTI CR O LENTILUX MINERAL AR TRAMO 20/4 2003460113 CRISTAL MULTI CR O LENTILUX MINERAL AR TRAMO 20/4 $ 40.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.850 $ 80.850
42142902
Lentes de gafas2Unidad2003460064 ARMAZON SOBRELENTE 2003460064 ARMAZON SOBRELENTE $ 13.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
42142902
Lentes de gafas10Unidad2003460117 CRISTAL FILTRO ESPECIAL BAJA VISION2003460117 CRISTAL FILTRO ESPECIAL BAJA VISION $ 24.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.500 $ 240.500
42142902
Lentes de gafas18Unidad2003460106 CRISTAL ORGANICO ALTO IND C/AR TRAMO 4/42003460106 CRISTAL ORGANICO ALTO IND C/AR TRAMO 4/4 $ 20.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.200 $ 367.200
Total Neto $ 916.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 174.101
TOTAL OC $ 1.090.421


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.