Orden de Compra. Nº1057489-5703-CM23 "MATERIALES ELECTRICOS "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057489-5703-CM23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-05-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10457
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Facturación AV SALVADOR 364
Comuna Providencia
Impuesto 202657,8
Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD DE INVERSIONES MAXIMO SPA
Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES MAXIMO SPA
R.U.T. 76.605.961-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD DE INVERSIONES MAXIMO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-2-LR18
GRAMPAS KALOP N°C-6 COAXIAL RG6 CAJA 50 PIEZAS UNIDAD50 (1586047) GRAMPAS KALOP N°C-6 COAXIAL RG6 CAJA 50 PIEZAS UNIDAD(1586047) GRAMPAS KALOP N°C-6 COAXIAL RG6 CAJA 50 PIEZAS UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Providencia; Avda. Rancagua 750 al costado izquierdo del Servicio de Urgencia $ 862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.100 $ 43.100
0
2239-2-LR18
TOMA CORRIENTE BTICINO MODUS PLUS BLANCO DOBLE 10A UNIDAD200 (1586983) TOMA CORRIENTE BTICINO MODUS PLUS BLANCO DOBLE 10A UNIDAD(1586983) TOMA CORRIENTE BTICINO MODUS PLUS BLANCO DOBLE 10A UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Providencia; Avda. Rancagua 750 al costado izquierdo del Servicio de Urgencia $ 1.644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.800 $ 328.800
0
2239-2-LR18
PASADAS DE PISO EFAPEL 50 X 12 MM X 2 M UNIDAD50 (1585908) PASADAS DE PISO EFAPEL 50 X 12 MM X 2 M UNIDAD(1585908) PASADAS DE PISO EFAPEL 50 X 12 MM X 2 M UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Providencia; Avda. Rancagua 750 al costado izquierdo del Servicio de Urgencia $ 3.923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.150 $ 196.150
0
2239-2-LR18
TOMA CORRIENTE SCHNEIDER ELECTRIC ORION BEIGE DOBLE 16A UNIDAD100 (1586985) TOMA CORRIENTE SCHNEIDER ELECTRIC ORION BEIGE DOBLE 16A UNIDAD(1586985) TOMA CORRIENTE SCHNEIDER ELECTRIC ORION BEIGE DOBLE 16A UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Providencia; Avda. Rancagua 750 al costado izquierdo del Servicio de Urgencia $ 4.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.700 $ 429.700
0
2239-2-LR18
PASADAS DE PISO LEGRAND 50X12 MM X 2M UNIDAD10 (1585909) PASADAS DE PISO LEGRAND 50X12 MM X 2M UNIDAD(1585909) PASADAS DE PISO LEGRAND 50X12 MM X 2M UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Providencia; Avda. Rancagua 750 al costado izquierdo del Servicio de Urgencia $ 6.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.870 $ 68.870
Total Neto $ 1.066.620
Descuento $ 0
Cargos $ 120
IVA  19  % $ 202.658
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.269.398


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.