|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057489-5741-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
30-05-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2003400087 VAINA INTRODUCTOR 5FR X 11CM |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057489-101-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
|
Razón Social |
Hospital del Salvador
|
|
R.U.T. |
61.608.406-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital del Salvador
|
|
R.U.T. |
61.608.406-2 |
|
Dirección de Facturación |
AV. RANCAGUA 756 / COSTADO SERVICIO DE URGENCIA |
|
Comuna |
Providencia
|
|
Impuesto |
30020 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AV. RANCAGUA 756 / COSTADO SERVICIO DE URGENCIA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
02-06-2023 |
|
|
|
Proveedor |
TERUMO CHILE LTDA |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA TERUMO CHILE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
87.590.600-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
TERUMO CHILE LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42272006
| Introductores | 20 | Unidad | 2003400087 VAINA INTRODUCTOR 5FR X 11CM | 2003400087 VAINA INTRODUCTOR 5FR X 11CM |
$ 7.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 158.000
|
$ 158.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 158.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 30.020
|
|
$ 188.020
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.