Orden de Compra. Nº1057489-6176-SE26 "LENTES PARA USUARIOS PROGRAMA PACTO ABRIL 2026"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057489-6176-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-05-2026
Nombre de la Orden de Compra LENTES PARA USUARIOS PROGRAMA PACTO ABRIL 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057489-222-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11283
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Facturación AV SALVADOR 364
Comuna Providencia
Impuesto 237809,7
Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Strong Gafas Limitada
Razón Social Strong Gafas Limitada
R.U.T. 76.343.598-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Strong Gafas Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Lentes de gafas5Unidad2003460196 ARMAZON ANTEOJO DE ACETATO 2003460196 ARMAZON ANTEOJO DE ACETATO $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
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Lentes de gafas2Unidad2003460116 CRISTAL ORGANICO FOTOGROMATICO TRAMO 42003460116 CRISTAL ORGANICO FOTOGROMATICO TRAMO 4 $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
42142902
Lentes de gafas34Unidad2003460106 CRISTAL ORGANICO ALTO IND C/AR TRAMO 4/4 2003460106 CRISTAL ORGANICO ALTO IND C/AR TRAMO 4/4 $ 20.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 693.600 $ 693.600
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Lentes de gafas3Unidad2003460064 ARMAZON SOBRELENTE 2003460064 ARMAZON SOBRELENTE $ 13.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.400 $ 41.400
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Lentes de gafas14Unidad2003460117 CRISTAL FILTRO ESPECIAL BAJA VISION2003460117 CRISTAL FILTRO ESPECIAL BAJA VISION $ 24.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.700 $ 336.700
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Lentes de gafas2Unidad2003460114 CRISTAL MULTI O LENTILUX MINERAL AR TRAMO 99/992003460114 CRISTAL MULTI O LENTILUX MINERAL AR TRAMO 99/99 $ 43.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.730 $ 86.730
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Lentes de gafas2Unidad2003460197 ARMAZON ANTEOJO METALICO 2003460197 ARMAZON ANTEOJO METALICO $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
Total Neto $ 1.251.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 237.810
TOTAL OC $ 1.489.440


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.