|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057489-6534-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-01-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
FRASCO BOROSILICATO TAPA AZUL 100 ML |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057489-18-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
|
Razón Social |
Hospital del Salvador
|
|
R.U.T. |
61.608.406-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Ver bases. |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital del Salvador
|
|
R.U.T. |
61.608.406-2 |
|
Dirección de Facturación |
AV SALVADOR 364 |
|
Comuna |
Providencia
|
|
Impuesto |
16910 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AV SALVADOR 364 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
improlab ltda |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA IMPROLAB LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.667.510-7 |
|
Sucursal |
improlab ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
41104112
| Contenedores de recogida de orina | 50 | Unidad | 2002410097 FRASCO BOROSILICATO TAPA AZUL 100 ML | FRASCO BOROSILICATO TAPA AZUL 100 ML |
$ 1.780,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 89.000
|
$ 89.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 89.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 16.910
|
|
$ 105.910
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.