Orden de Compra. Nº1057489-6724-SE26 "INSUMOS PARA MANEJO AVANZADO DE HERIDAS 1057489-649-LQ24 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057489-6724-SE26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 24-05-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA MANEJO AVANZADO DE HERIDAS 1057489-649-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ERROR DE FACTOR DE EMPAQUE
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057489-649-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 12487
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Facturación AV SALVADOR 364
Comuna *
Impuesto 326895
Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mediplex
Razón Social MEDIPLEX S.A.
R.U.T. 86.383.300-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mediplex
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311514
Vendajes germicidas85Unidad2002220294 APÓSITO FIBRA ABSORBENTE CON PLATA 10X10 CMSMO603425EXUFIBER AG+ 10X10 CM FIBRA GELIFICANTE DE PVA CON PLATA $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 382.500 $ 382.500
42312401
Alginato de calcio para el empaque de heridas9Unidad2002250164 HIDROGEL CON PLATAMO350450NORMLGEL AG 45G HIDROGEL CON PLATA $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000
42311532
Apósitos secos30Unidad2002220296 APÓSITO FIBRA ABSORBENTE 10X10 CMSMO709901EXUFIBER 10X10 CM $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
42311532
Apósitos secos150Unidad2002250113 APOSITO DE ESPUMA PARA LA PREVENCIÓN DE LPP EN TALONESMO282710MEPILEX BORDER HEEL 22X23 CM APOSITO DE ESPUMA DE SILICONA SUAVE CON BORDE PARA EL TALON $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.000 $ 1.080.000
Total Neto $ 1.720.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 326.895
TOTAL OC $ 2.047.395


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.