Orden de Compra. Nº1057489-6868-SE26 "INSUMOS PARA MANEJO AVANZADO DE HERIDAS 1057489-64-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057489-6868-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-05-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA MANEJO AVANZADO DE HERIDAS 1057489-64-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057489-649-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12488
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Facturación AV SALVADOR 364
Comuna *
Impuesto 334590
Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mediplex
Razón Social MEDIPLEX S.A.
R.U.T. 86.383.300-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mediplex
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311514
Vendajes germicidas90Unidad2002220294 APÓSITO FIBRA ABSORBENTE CON PLATA 10X10 CMSMO603425EXUFIBER AG+ 10X10 CM FIBRA GELIFICANTE DE PVA CON PLATA CAJA POR 10 UD. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.000 $ 405.000
42312401
Alginato de calcio para el empaque de heridas10Unidad2002250164 HIDROGEL CON PLATAMO350450NORMLGEL AG 45G HIDROGEL CON PLATA CAJA POR 10 UD. $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
42311532
Apósitos secos30Unidad2002220296 APÓSITO FIBRA ABSORBENTE 10X10 CMSMO709901EXUFIBER 10X10 CM CAJA POR 10 UD. $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
42311532
Apósitos secos150Unidad2002250113 APOSITO DE ESPUMA PARA LA PREVENCIÓN DE LPP EN TALONESMO282710MEPILEX BORDER HEEL 22X23 CM APOSITO DE ESPUMA DE SILICONA SUAVE CON BORDE PARA EL TALON CAJA POR 10 UD. $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.000 $ 1.080.000
Total Neto $ 1.761.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 334.590
TOTAL OC $ 2.095.590


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.