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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057489-7774-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
IC 2002250014 GASA PUNCION 3CM X 4CM ESTERIL (DOBLE ENVOLTORIO) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057489-534-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
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R.U.T. |
61.608.406-2 |
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Dirección de Facturación |
AVDA SALVADOR # 364 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
7980 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA SALVADOR # 364 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SASF COMERCIAL LTDA |
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Razón Social |
SASF COMERCIAL LIMITADA
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R.U.T. |
76.930.423-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SASF COMERCIAL LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311506
| Vendas o apósitos compresores | 600 | Unidad | 2002250014 GASA PUNCION 3CM X 4CM ESTERIL (DOBLE ENVOLTORIO) | COA1PEM GASA PUNCION NO TEJIDA 3X4 CM. X 1 UND. 2 PLIEGUES, DOBLE ENVOLTORIO, PRIMER ENVOLTORIO SMS Y SEGUNDO EN SOBRE BILAMINADO, ESTERIL, VENCIMIENTO SUPERIOR A 24 MESES |
$ 70,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.000
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$ 42.000
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Total Neto
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$ 42.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.980
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$ 49.980
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.