Orden de Compra. Nº1057489-8067-SE26 "CONSIGNACION LENTES GES Y NO GES MAYO 2026"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057489-8067-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-06-2026
Nombre de la Orden de Compra CONSIGNACION LENTES GES Y NO GES MAYO 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057489-322-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14582
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Facturación AV SALVADOR 364, Providencia, Región Metropolitana de Santiago
Comuna *
Impuesto 77672
Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364, Providencia, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ana Luz Vergara Martinez
Razón Social ANA LUZ VERGARA MARTINEZ
R.U.T. 8.409.405-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ana Luz Vergara Martinez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142902
Lentes de gafas56Unidad2003460355 MARCO ANTEOJOS CELULOIDE HOMBRE2003460355 MARCO ANTEOJOS CELULOIDE HOMBRE $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.400 $ 218.400
42142902
Lentes de gafas112Unidad2003460353 CRISTAL ORGANICO TRAMO 1 ESFERICO 2003460353 CRISTAL ORGANICO TRAMO 1 ESFERICO $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.400 $ 190.400
Total Neto $ 408.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.672
TOTAL OC $ 486.472


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.