Orden de Compra. Nº1057489-8188-SE26 "INSUMOS DE ESCRITORIO 1057489-167-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057489-8188-SE26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-07-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ESCRITORIO 1057489-167-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057489-167-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14800
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Facturación AV SALVADOR 364, Providencia, Región Metropolitana de Santiago
Comuna Providencia
Impuesto 61085,76
Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364, Providencia, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sonia Angelica
Razón Social SONIA ANGÉLICA LOBOS MADRIGAL
R.U.T. 8.306.984-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sonia Angelica
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121505
Sobres especiales200Unidad6401000250 SOBRE OFICIOSOBRE OFICIO $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
31201517
Cinta para empaquetar50Unidad6401000243 SCOTCHSCOTCH $ 186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo200Unidad6401000062 BOLSA ELASTICOS DE 100GRS.BOLSA ELASTICOS DE 100 GRM. $ 642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.400 $ 128.400
24112404
Caja100Unidad6401000020 CAJA DE ARCHIVO PERMANENTECAJA DE ARCHIVO PERMANENTE $ 1.229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.900 $ 122.900
44101801
Calculadoras o accesorios8Unidad6401000025 CALCULADORA BASICA CALCULADORA BASICA $ 4.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.904 $ 32.904
Total Neto $ 321.504
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.086
TOTAL OC $ 382.590


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.