Orden de Compra. Nº1057489-8697-SE22 "2003460350 CINTA DE FLUORESCEINA "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital del Salvador
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057489-8697-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-10-2022
Nombre de la Orden de Compra 2003460350 CINTA DE FLUORESCEINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057489-81-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital del Salvador
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 18333
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital del Salvador
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Facturación AVDA.SALVADOR 364 PROVIDENCIA REGION METROPOLITANA
Comuna Alhué
Impuesto 19000
Dirección de Envío de la Factura AVDA.SALVADOR 364 PROVIDENCIA REGION METROPOLITANA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-10-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Importaciones Medicas S.A.
Razón Social IM IMPORTACIONES MEDICAS S A
R.U.T. 77.939.920-6
Sucursal Importaciones Medicas S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51212303
Fluoresceína sódica1000Unidad2003460350 CINTA DE FLUORESCEINACINTA DE FLUORESCEINA SODICA, CADA UNA EN UN SOBRE ESTERIL, CADA CAJA CONTIENE 100 UNIDADES EN SU INTERIOR, SE ADJUNTA FICHA TECNICA CON MAYORES DATOS, DESAPCHO PARCIALIZADO DE ACUEROD A NECESIDAD DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 100.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.000
TOTAL OC $ 119.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.