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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057489-9300-CC25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA CUOTA 33, MARZO 2025. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1122317-17-LR21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
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R.U.T. |
61.608.406-2 |
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Dirección de Facturación |
AV SALVADOR 364 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
1740,126058 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV SALVADOR 364 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comtec Global |
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Razón Social |
COMERCIAL TECNOLÓGICO SPA
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R.U.T. |
76.460.521-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comtec Global |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43212104
| Impresoras de chorro de tinta | 118 | Unidad no definida | 5604000004 ARRIENDO DE IMPRESORA Y COSTO VARIABLE | 5604000004 ARRIENDO DE IMPRESORA Y COSTO VARIABLE |
US$ 77,61
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 9.157,98
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US$ 9.158,56
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Total Neto
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US$ 9.158,56
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 1.740,13
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US$ 10.898,68
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.