Orden de Compra. Nº1057490-1063-SE24 "SS ASEO Y MANT. DE A VERDES, ABRIL 24 RC 8293"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Nacional de Neurocirugía
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057490-1063-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-05-2024
Nombre de la Orden de Compra SS ASEO Y MANT. DE A VERDES, ABRIL 24 RC 8293
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057490-12-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3855
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Facturación Jose M. Infantes N°553, Providencia Santiago
Comuna Providencia
Impuesto 6013500
Dirección de Envío de la Factura Jose M. Infantes N°553, Providencia Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TMI SA
Razón Social SEGURIDAD INTEGRAL TMI S.A
R.U.T. 76.170.092-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TMI SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadSER-0028 SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y MANTENCION DE ÁREAS VERDES PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024SER-0028 SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y MANTENCION DE ÁREAS VERDES PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 $ 31.650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.650.000 $ 31.650.000
Total Neto $ 31.650.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.013.500
TOTAL OC $ 37.663.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.