Orden de Compra. Nº1057490-1088-SE26 "EM-CO REAS"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Nacional de Neurocirugía
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057490-1088-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-06-2026
Nombre de la Orden de Compra EM-CO REAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057490-53-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4201
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Facturación José Manuel Infante N° 553, Santiago, Providencia, Región Metropolitana
Comuna Providencia
Impuesto 1025221
Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante N° 553, Santiago, Providencia, Región Metropolitana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EM-CO
Razón Social EM-CO SPA
R.U.T. 76.579.017-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EM-CO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121702
Envases para residuos o forros rígidos200UnidadUUA-0393 CONTENEDOR PLÁSTICO PARA MATERIAL CORTOPUNZANTE DE 1 LITRO COLOR AMARILLO.UUA-0393 CONTENEDOR PLÁSTICO PARA MATERIAL CORTOPUNZANTE DE 1 LITRO COLOR AMARILLO. $ 2.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 545.400 $ 545.400
47121702
Envases para residuos o forros rígidos200UnidadUUA-0402 CONTENEDOR PLÁSTICO PARA MATERIALES CORTOPUNZANTES DE 5 LITROS COLOR ROJO.UUA-0402 CONTENEDOR PLÁSTICO PARA MATERIALES CORTOPUNZANTES DE 5 LITROS COLOR ROJO. $ 4.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 962.000 $ 962.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos200UnidadUUA-0397 CONTENEDOR PLÁSTICO PARA MATERIAL CORTOPUNZANTE DE 15 LITRO COLOR ROJO.UUA-0397 CONTENEDOR PLÁSTICO PARA MATERIAL CORTOPUNZANTE DE 15 LITRO COLOR ROJO. $ 9.582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.916.400 $ 1.916.400
47121702
Envases para residuos o forros rígidos200UnidadUUA-0396 CONTENEDOR PLÁSTICO PARA MATERIAL CORTOPUNZANTE DE 3 LITRO COLOR ROJO.UUA-0396 CONTENEDOR PLÁSTICO PARA MATERIAL CORTOPUNZANTE DE 3 LITRO COLOR ROJO. $ 3.717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 743.400 $ 743.400
47121702
Envases para residuos o forros rígidos100UnidadUUA-0395 CONTENEDOR PLÁSTICO PARA MATERIAL CORTOPUNZANTE DE 5 LITRO COLOR AMARILLO.UUA-0395 CONTENEDOR PLÁSTICO PARA MATERIAL CORTOPUNZANTE DE 5 LITRO COLOR AMARILLO. $ 4.853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 485.300 $ 485.300
47121702
Envases para residuos o forros rígidos200UnidadUUA-0394 CONTENEDOR PLÁSTICO PARA MATERIAL CORTOPUNZANTE DE 3 LITRO COLOR AMARILLO.UUA-0394 CONTENEDOR PLÁSTICO PARA MATERIAL CORTOPUNZANTE DE 3 LITRO COLOR AMARILLO. $ 3.717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 743.400 $ 743.400
Total Neto $ 5.395.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.025.221
TOTAL OC $ 6.421.121


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.