Orden de Compra. Nº
1057490-121-SE25
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057490-56-LE24
"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Nacional de Neurocirugía
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057490-121-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-01-2025
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057490-56-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057490-56-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Instituto Nacional de Neurocirugía
R.U.T.
61.608.407-0
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1187
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Instituto Nacional de Neurocirugía
R.U.T.
61.608.407-0
Dirección de Facturación
Jose M. Infantes N°553, Providencia Santiago
Comuna
Providencia
Impuesto
324330
Dirección de Envío de la Factura
Jose M. Infantes N°553, Providencia Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
21-01-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Jesmo Ltda.
Razón Social
COMERCIAL JESMO LIMITADA
R.U.T.
76.075.042-5
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Jesmo Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
13102017
Polietileno de alta densidad (HDPE)
600
Unidad no definida
UUA-0326 BOLSA TRANSPARENTE 35X50X0.07
BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 35 X 50 x 70 MC. DE ESPESOR, MATERIAL VIRGEN.
$ 123,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.800
$ 73.800
13102017
Polietileno de alta densidad (HDPE)
600
Unidad no definida
UUA-0009 BOLSA TRANSPARENTE 120 X 200x0,07
BOLSA PLASTICA ALTA TRANSPARENCIA DE 120 X 200 x 70 MC. DE ESPESOR, MATERIAL VIRGEN.
$ 1.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 822.000
$ 822.000
13102017
Polietileno de alta densidad (HDPE)
600
Unidad no definida
UUA-0040 BOLSA TRANSPARENTE 70X90X0.07
BOLSA PLASTICA ALTA TRANSPARENCIA DE 70 X 90 x 70 MC. DE ESPESOR, MATERIAL VIRGEN
$ 397,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 238.200
$ 238.200
13102017
Polietileno de alta densidad (HDPE)
200
Unidad no definida
UUA-0357 BOLSA TRANSPARENTE DE 35*25
BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 25 X 35, MATERIAL VIRGEN.
$ 95,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
13102017
Polietileno de alta densidad (HDPE)
1600
Unidad no definida
UUA-0071 BOLSA TRANSPARENTE 40*60*0,07
BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 40 X 60 x 70 MC. DE ESPESOR, MATERIAL VIRGEN.
$ 190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 304.000
$ 304.000
13102017
Polietileno de alta densidad (HDPE)
5
Unidad no definida
UUA-0403 BOLSA PREPICADA TRANSPARENTE 20X30CM
BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE PREPICADA A.D. DE 20 X 30, MATERIAL VIRGEN.
$ 26.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.000
$ 130.000
13102017
Polietileno de alta densidad (HDPE)
2000
Unidad no definida
UUA-0404 BOLSA CAMISETA 50X60
BOLSA PLASTICA A.D. TIPO CAMISETA BLANCA DE 50 X 60.
$ 60,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
Total Neto
$ 1.707.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 324.330
TOTAL OC
$ 2.031.330
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.