Orden de Compra. Nº1057490-1363-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057490-180-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Nacional de Neurocirugía
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057490-1363-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-07-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057490-180-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto superior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5540
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Facturación José Manuel Infante #553, Santiago, Providencia, Región Metropolitana
Comuna Providencia
Impuesto 22,958346
Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante #553, Santiago, Providencia, Región Metropolitana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
RC 10797_MAYO 2026 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DRAGER CHILE LIMITADA
Razón Social DRAGER CHILE LIMITADA
R.U.T. 76.033.880-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DRAGER CHILE LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación1MesServicio de Mantención Preventiva y Correctiva MAYO 2026 10797  UF 120,83 UF 0,00 UF 0,00 UF 120,8334 UF 120,8334
Total Neto UF 120,8334
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 22,9583
TOTAL OC UF 143,7917


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.