Orden de Compra. Nº1057490-159-SE22 "SS ASEO INTEGRAL Y MANT. DE AREAS VERDES, DICIEMBR"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Nacional de Neurocirugía
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057490-159-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-02-2022
Nombre de la Orden de Compra SS ASEO INTEGRAL Y MANT. DE AREAS VERDES, DICIEMBR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057490-15-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 808
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Facturación jose manuel infante 553
Comuna Providencia
Impuesto 4671039,8
Dirección de Envío de la Factura jose manuel infante 553
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-02-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIMCHILE S.A.
Razón Social LIMCHILE S A
R.U.T. 96.847.110-4
Sucursal LIMCHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadSER-0028 SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y MANTENCION DE ÁREAS VERDES PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021SER-0028 SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y MANTENCION DE ÁREAS VERDES PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 $ 24.584.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.584.420 $ 24.584.420
Total Neto $ 24.584.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.671.040
TOTAL OC $ 29.255.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.