Orden de Compra. Nº1057490-1677-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057490-28-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Nacional de Neurocirugía
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057490-1677-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057490-28-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057490-28-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5892
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Facturación Jose M. Infantes N°553, Providencia Santiago
Comuna *
Impuesto 34939,86
Dirección de Envío de la Factura Jose M. Infantes N°553, Providencia Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IGESCOM
Razón Social COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA
R.U.T. 77.152.668-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IGESCOM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Carpetas para archivos3Unidad no definidaSSC-0178 PITILLA BLANCA EN CONO 1 kilo Blanca SSC-0178 PITILLA BLANCA EN CONO 1 kilo blanca $ 9.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.648 $ 27.648
44122001
Archivadores de fichas5Unidad no definidaSSC-0196 CARPETA CON ELASTICO SSC-0196 CARPETA CON ELASTICO $ 1.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.130 $ 5.130
44122011
Carpetas para archivos46Unidad no definidaSSC-0635 ARCHIVADOR TIPO CARPETA AZUL RHEIN LOMO ANGOSTO (TAMAÑO OFICIO) SSC-0635 ARCHIVADOR TIPO CARPETA AZUL RHEIN LOMO ANGOSTO (TAMAÑO OFICIO) $ 3.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.716 $ 144.716
44122011
Carpetas para archivos200Unidad no definidaSSC-0072 SOBRE CARTAS SSC-0072 SOBRE CARTAS $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
Total Neto $ 183.894
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.940
TOTAL OC $ 218.834


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.