Orden de Compra. Nº1057490-1839-SE25 "DEDSDE LICITACIÓN 1057490-56-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Nacional de Neurocirugía
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057490-1839-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-09-2025
Nombre de la Orden de Compra DEDSDE LICITACIÓN 1057490-56-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057490-56-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7092
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Facturación Jose M. Infantes N°553, Providencia Santiago
Comuna Providencia
Impuesto 308959
Dirección de Envío de la Factura Jose M. Infantes N°553, Providencia Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jesmo Ltda.
Razón Social COMERCIAL JESMO LIMITADA
R.U.T. 76.075.042-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jesmo Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111016
Polietileno1000UnidadUUA-0046 BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 X 50 X 0,07. UUA-0046 BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 X 50 X 0,07. $ 116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000
13111016
Polietileno500UnidadUUA-0009 BOLSA PLÁSTICA ALTA TRANSPARENCIA DE 120 X 200 X 70 MC. DE ALTO ESPESOR, MATERIAL VIRGEN. UUA-0009 BOLSA PLÁSTICA ALTA TRANSPARENCIA DE 120 X 200 X 70 MC. DE ALTO ESPESOR, MATERIAL VIRGEN. $ 1.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 685.000 $ 685.000
13111016
Polietileno1000UnidadUUA-0040 BOLSA PLÁSTICA ALTA TRANSPARENCIA DE 70 X 90 X 70 MC. DE ALTO ESPESOR, MATERIAL VIRGEN. UUA-0040 BOLSA PLÁSTICA ALTA TRANSPARENCIA DE 70 X 90 X 70 MC. DE ALTO ESPESOR, MATERIAL VIRGEN. $ 397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.000 $ 397.000
13111016
Polietileno2UnidadUUA-0209 BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE PREPICADA A.D. DE 50X70 MATERIAL VIRGENUUA-0209 BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE PREPICADA A.D. DE 50X70 MATERIAL VIRGEN $ 40.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.600 $ 80.600
13111016
Polietileno500UnidadUUA-0357 BOLSA TRANSPARENTE 35X25UUA-0357 BOLSA TRANSPARENTE 35X25 $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500
13111016
Polietileno5000UnidadUUA-0404 BOLSA CAMISETA 50X60UUA-0404 BOLSA CAMISETA 50X60 $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 1.626.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 308.959
TOTAL OC $ 1.935.059


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.