Orden de Compra. Nº
1057490-2051-SE23
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057490-28-LE23
"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Nacional de Neurocirugía
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057490-2051-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057490-28-LE23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057490-28-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Instituto Nacional de Neurocirugía
R.U.T.
61.608.407-0
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7524
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Instituto Nacional de Neurocirugía
R.U.T.
61.608.407-0
Dirección de Facturación
Jose M. Infantes N°553, Providencia Santiago
Comuna
Providencia
Impuesto
67305,41
Dirección de Envío de la Factura
Jose M. Infantes N°553, Providencia Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IGESCOM
Razón Social
COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA
R.U.T.
77.152.668-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
IGESCOM
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122010
Divisores
5
Unidad no definida
SSC-0335 SEPARADOR OFICIO 6 POSIC.
SSC-0335 SEPARADOR OFICIO 6 POSIC.
$ 299,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.495
$ 1.495
43211708
Trackballs y mouse de computador
5
Unidad no definida
SSC-0358 MOUSE
SSC-0358 MOUSE
$ 3.636,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.180
$ 18.180
44122001
Archivadores de fichas
4
Unidad no definida
SSC-0635 ARCHIVADOR TIPO CARPETA AZUL RHEIN LOMO ANGOSTO
SSC-0635 ARCHIVADOR TIPO CARPETA AZUL RHEIN LOMO ANGOSTO
$ 3.146,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.584
$ 12.584
44122001
Archivadores de fichas
5
Unidad
SSC-0014 TIJERA 15CM
SSC-0014 TIJERA 15CM
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.160
$ 4.160
44122011
Carpetas para archivos
60
Unidad
SSC-0033 CINTA CERA NEGRA (ZEBRA110MM, *0,91 MTS)
SSC-0033 CINTA CERA NEGRA (ZEBRA110MM, *0,91 MTS)
$ 4.788,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 287.280
$ 287.280
14111606
Papel artístico o papel Kraft
5
Unidad
SSC-0050 TECLADO COMPUTADOR
SSC-0050 TECLADO COMPUTADOR
$ 5.568,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.840
$ 27.840
56112005
Partes o accesorios para estación de trabajo o mueble de computación
10
Unidad
SSC-0334 SEPARADOR CARTA 6 PòSIC.
SSC-0334 SEPARADOR CARTA 6 PòSIC.
$ 270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.700
$ 2.700
Total Neto
$ 354.239
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 67.305
TOTAL OC
$ 421.544
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.