Orden de Compra. Nº1057490-2070-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057490-244-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Nacional de Neurocirugía
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057490-2070-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057490-244-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8252
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Facturación jose manuel infante 553
Comuna Providencia
Impuesto 126464
Dirección de Envío de la Factura jose manuel infante 553
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Verónica González
Razón Social VERONICA PAZ GONZALEZ ALVAREZ
R.U.T. 11.630.878-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Verónica González
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Unidad• 4 servicios de Coffee Break para 32 personas cada uno, en las siguientes fechas de 2025: - 4 de noviembre - 11 de noviembre - 18 de noviembre - 25 de noviembre • Servicio debe incluir: - Variedades de tapaditos. - Brochetas de frutas. - Variedades de galletas. - Dulces tipo medialunas o similares. - Café de grano, té, leche. - Azúcar, endulzante. - Jugo en sabores surtidos. - Agua purificada. Logística a cargo del oferente   $ 665.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 665.600 $ 665.600
Total Neto $ 665.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 126.464
TOTAL OC $ 792.064


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.630.878-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.