Orden de Compra. Nº1057490-2134-SE24 "Adquisición de Formularios DESDE 1057490-69-LP23"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Nacional de Neurocirugía
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057490-2134-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Formularios DESDE 1057490-69-LP23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057490-69-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8146
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Facturación Jose M. Infantes N°553, Providencia Santiago
Comuna *
Impuesto 11447,5
Dirección de Envío de la Factura Jose M. Infantes N°553, Providencia Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DOBLE A IMPRESORES
Razón Social JORGE ANTONIO FERNÁNDEZ DONOSO
R.U.T. 7.892.261-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DOBLE A IMPRESORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes150Unidad no definidaFFS-0058 TARJETON DE REEMPLAZO COLOR AMARILLO UD;CART. 240 GRS.FFS-0058 TARJETON DE REEMPLAZO COLOR AMARILLO (UD);CART. 240 GRS. $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes200UnidadFFS-0059 TARJETON DE REEMPLAZO COLOR CELESTE (UD);CART. 240 GRS.FFS-0059 TARJETON DE REEMPLAZO COLOR CELESTE UD;CART. 240 GRS. $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes2000UnidadUUA-0034 SAQUITOS DE PAPEL BLANCO, 1/4 KILO CAPACIDADUUA-0034 SAQUITOS DE PAPEL BLANCO, 14 KILO CAPACIDAD $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
Total Neto $ 60.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.448
TOTAL OC $ 71.698


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.