Orden de Compra. Nº1057490-352-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057490-172-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Nacional de Neurocirugía
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057490-352-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057490-172-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1850
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Facturación José Manuel Infante #553, Santiago, Providencia, Región Metropolitana
Comuna Providencia
Impuesto 633494,01
Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante #553, Santiago, Providencia, Región Metropolitana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
RC 10318_NOVIEMBRE 2025 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TEKNOCOPY SpA
Razón Social SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY SPA
R.U.T. 77.445.900-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TEKNOCOPY SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales1MesSER-0023 SS DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PERIODO MES DE NOVIEMBRE 2025 RECEPCION DE CONFORMIDAD N°10318   $ 3.334.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.334.179 $ 3.334.179
Total Neto $ 3.334.179
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 633.494
TOTAL OC $ 3.967.673


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.