Orden de Compra. Nº1057490-406-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057490-85-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Nacional de Neurocirugía
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057490-406-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057490-85-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2109
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Facturación Jose M. Infantes N°553, Providencia Santiago
Comuna Providencia
Impuesto 225270,46
Dirección de Envío de la Factura Jose M. Infantes N°553, Providencia Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PV EQUIP S.A.
Razón Social PV EQUIP SA
R.U.T. 79.895.670-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PV EQUIP S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42272220
Accesorios del ventilador1UnidadSER-0336 MANTENCION CORRECTIVA EQUIPO MONITORMULTIPARAMETRO PANEL FRONTAL FRU, Unit Assy Touchscreen B650 VER02 GEREM 2107470-001 PANEL FRONTAL FRU, Unit Assy Touchscreen B650 VER02 GEREM 2107470-001 $ 947.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 947.589 $ 947.589
42272220
Accesorios del ventilador1UnidadSER-0227 MANTENCION REPARATIVA EQUIPO MONITORMULTIPARAMETRO TARJETAS ELECTRÓNICAS FRU, E-Module Interface Board, B650 GEREM113399 TARJETAS ELECTRÓNICAS FRU, E-Module Interface Board, B650 GEREM113399 $ 447.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 447.274 $ 447.274
Total Neto $ 1.394.863
Descuento $ 209.229
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 225.270
TOTAL OC $ 1.410.904


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.