Orden de Compra. Nº1057490-4563-SE25 "MANTENIMIENTO PLANTA DE OSMOSIS, AGOSTO 2025 RC 99"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Nacional de Neurocirugía
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057490-4563-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO PLANTA DE OSMOSIS, AGOSTO 2025 RC 99
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057490-35-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9012
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Facturación jose manuel infante 553
Comuna *
Impuesto 119881,83
Dirección de Envío de la Factura jose manuel infante 553
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIPURE AGUA SPA
Razón Social VIPURE AGUA SPA
R.U.T. 76.189.644-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VIPURE AGUA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151522
Bombas de ósmosis inversa1UnidadSER-0113 SERVICIO MANTENIMIENTO PLANTA DE ÓSMOSIS PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 RECEPCIÓN CONFORME N°9982SER-0113 SERVICIO MANTENIMIENTO PLANTA DE ÓSMOSIS $ 630.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.957 $ 630.957
Total Neto $ 630.957
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.882
TOTAL OC $ 750.839


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.