Orden de Compra. Nº1057490-4647-SE25 "DESDE LICITACIÓN 1057490-61-LQ25"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Nacional de Neurocirugía
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057490-4647-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-01-2026
Nombre de la Orden de Compra DESDE LICITACIÓN 1057490-61-LQ25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057490-61-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 387
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Facturación Jose M. Infantes N°553, Providencia Santiago
Comuna Providencia
Impuesto 53657,71
Dirección de Envío de la Factura Jose M. Infantes N°553, Providencia Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GMSE
Razón Social GRUPO GMSE NEGOCIOS SPA
R.U.T. 77.512.806-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GMSE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza500UnidadUUA-0333 PAÑO LIMPIADOR MULTIUSOUUA-0333 PAÑO LIMPIADOR MULTIUSO $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500
12191501
Solventes aromáticos70UnidadUUA-0017 DESODORANTE AMBIENTAL DIFERENTES AROMASUUA-0017 DESODORANTE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS $ 1.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.880 $ 131.880
47121812
Raspadores de limpieza60UnidadUUA-0337 VIRUTILLA GRUESA PARA OLLASUUA-0337 VIRUTILLA GRUESA PARA OLLAS $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47121812
Raspadores de limpieza88UnidadUUA-0002 VIRUTILLA ACERO FINA CON/SIN JABONUUA-0002 VIRUTILLA ACERO FINA CON/SIN JABON $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.184 $ 8.184
42281602
Soluciones de glutaraldehído6UnidadUUA-0386 SANITIZADOR DE FRUTOS Y VERDURASUUA-0386 SANITIZADOR DE FRUTOS Y VERDURAS $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.110 $ 13.110
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo3000UnidadUUA-0404 BOLSA CAMISETA 50 X 60UUA-0404 BOLSA CAMISETA 50 X 60 $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
12141901
Cloro Cl15Unidad no definidaUUA-0406 CLORO 2 LITROS.UUA-0406 CLORO 2 LITROS. $ 1.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.735 $ 15.735
Total Neto $ 282.409
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.658
TOTAL OC $ 336.067


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.