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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057490-593-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057490-29-LQ24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057490-29-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Instituto Nacional de Neurocirugía
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R.U.T. |
61.608.407-0 |
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Dirección de Facturación |
Jose M. Infantes N°553, Providencia Santiago |
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Comuna |
*
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Impuesto |
85500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Jose M. Infantes N°553, Providencia Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-03-2025 |
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Proveedor |
NOVOSALUD |
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Razón Social |
NOVOSALUD SPA
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R.U.T. |
76.768.780-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NOVOSALUD |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42131612
| Batas de aislamiento o cobertura para el personal sanitario | 600 | Unidad | UUA-0410 BOLSA 70 X 90, DENSIDAD 0.7 MM, 1 EMPAQUE ESTÉRIL | BOLSA PLÁSTICA ESTÉRIL 70X90 CM DENSIDAD 0.7 MM. NOVOSALUD. SE COTIZA POR UNIDAD. VALOR UNITARIO NETO 750 PESOS. MINIMO PARA DESPACHO Y O FACTURACIÓN 100.000 NETO. DOCUMENTOS SOCIALES Y LEGALES DISPONIBLES EN CHILEPROVEEDORES. SE ADJUNTA FICHA TECNICA. |
$ 750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 450.000
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$ 450.000
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Total Neto
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$ 450.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 85.500
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$ 535.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.