Orden de Compra. Nº1057490-625-SE26 "DESDE LICITACIÓN 1057490-61-LQ25"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Nacional de Neurocirugía
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057490-625-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-03-2026
Nombre de la Orden de Compra DESDE LICITACIÓN 1057490-61-LQ25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057490-61-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2372
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Facturación José Manuel Infante N° 553, Santiago, Providencia, Región Metropolitana
Comuna Providencia
Impuesto 60040
Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante N° 553, Santiago, Providencia, Región Metropolitana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DONOSO INVESTMENT
Razón Social DONOSO INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR SPA
R.U.T. 77.785.404-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DONOSO INVESTMENT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121702
Envases para residuos o forros rígidos2UnidadUUA-0416 CONTENEDOR 770 LITROS, COLOR AMARILLO.UUA-0416 CONTENEDOR 770 LITROS, COLOR AMARILLO. $ 158.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.000 $ 316.000
Total Neto $ 316.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.040
TOTAL OC $ 376.040


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.