Orden de Compra. Nº1057490-678-SE26 "Mantención Scroll y Manifold_1057490-44-LE25_RC_10497_Dic 2025"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Nacional de Neurocirugía
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057490-678-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Mantención Scroll y Manifold_1057490-44-LE25_RC_10497_Dic 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057490-44-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2652
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Facturación José Manuel Infante #553, Santiago, Providencia, Región Metropolitana
Comuna *
Impuesto 67161,39
Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante #553, Santiago, Providencia, Región Metropolitana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
RC_10497_Diciembre 2025 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor A.TORRES Y CIA. LTDA.
Razón Social A TORRES Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.968.870-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal A.TORRES Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadSER-0117 RC_10497 Mes Diciembre 2025 Servicio de Mantención Preventiva y Correctiva para el Compresor Scroll 15 HP Powerex y el sistema de Manifold de Óxido Nitroso, Nitrógeno y Aire, por un período de 36 mesesServicio de Mantención Preventiva y Correctiva para el Compresor Scroll 15 HP Powerex y el sistema de Manifold de Óxido Nitroso, Nitrógeno y Aire, por un período de 36 meses $ 353.481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 353.481 $ 353.481
Total Neto $ 353.481
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.161
TOTAL OC $ 420.642


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.