Orden de Compra. Nº
1057490-853-SE25
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057490-69-LP23
"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Nacional de Neurocirugía
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057490-853-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057490-69-LP23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057490-69-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Instituto Nacional de Neurocirugía
R.U.T.
61.608.407-0
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3272
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Instituto Nacional de Neurocirugía
R.U.T.
61.608.407-0
Dirección de Facturación
Jose M. Infantes N°553, Providencia Santiago
Comuna
*
Impuesto
38760
Dirección de Envío de la Factura
Jose M. Infantes N°553, Providencia Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DOBLE A IMPRESORES
Razón Social
JORGE ANTONIO FERNÁNDEZ DONOSO
R.U.T.
7.892.261-3
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DOBLE A IMPRESORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes
500
Unidad no definida
FFS-0018 TARJETON DE REEMPLAZO (UD);CART. DUPLEX 280 GRS.
FFS-0018 TARJETON DE REEMPLAZO UD;CART. DUPLEX 280 GRS.
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes
5
Unidad no definida
FFX-0015 PROTOCOLO DE ANESTESIA RES. MAG. (BL);CARTA BOND 24 100 X 1.
FFX-0015 PROTOCOLO DE ANESTESIA RES. MAG. BL;CARTA BOND 24 100 X 1.
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes
2000
Unidad no definida
UUA-0117 SAQUITOS DE PAPEL BLANCO, 1/2 KILO CAPACIDAD
UUA-0117 SAQUITOS DE PAPEL BLANCO, 12 KILO CAPACIDAD
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes
2000
Unidad no definida
UUA-0034 SAQUITOS DE PAPEL BLANCO, 1/4 KILO CAPACIDAD
UUA-0034 SAQUITOS DE PAPEL BLANCO, 14 KILO CAPACIDAD
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.000
$ 34.000
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes
2000
Unidad no definida
UUA-0063 SAQUITOS DE PAPEL BLANCO, 1 KILO CAPACIDAD
UUA-0063 SAQUITOS DE PAPEL BLANCO, 1 KILO CAPACIDAD
$ 24,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes
2000
Unidad no definida
UUA-0035 SAQUITOS DE PAPEL BLANCO, 1/8 KILO CAPACIDAD
UUA-0035 SAQUITOS DE PAPEL BLANCO, 18 KILO CAPACIDAD
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.000
$ 26.000
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes
2
Unidad
FFO-0005 IMPEDANCIOMETRIA, TIRO, TRES COLORES (UD);CARTA 3/0 COLOR BOND 24 100 X 1.
FFO-0005 IMPEDANCIOMETRIA, TIRO, TRES COLORES UD;CARTA 30 COLOR BOND 24 100 X 1.
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
Total Neto
$ 204.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 38.760
TOTAL OC
$ 242.760
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.