Orden de Compra. Nº1057490-853-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057490-69-LP23 "
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Nacional de Neurocirugía
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057490-853-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057490-69-LP23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057490-69-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3272
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Facturación Jose M. Infantes N°553, Providencia Santiago
Comuna *
Impuesto 38760
Dirección de Envío de la Factura Jose M. Infantes N°553, Providencia Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DOBLE A IMPRESORES
Razón Social JORGE ANTONIO FERNÁNDEZ DONOSO
R.U.T. 7.892.261-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DOBLE A IMPRESORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Cuadernillos o formularios para exámenes500Unidad no definidaFFS-0018 TARJETON DE REEMPLAZO (UD);CART. DUPLEX 280 GRS.FFS-0018 TARJETON DE REEMPLAZO UD;CART. DUPLEX 280 GRS. $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
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Cuadernillos o formularios para exámenes5Unidad no definidaFFX-0015 PROTOCOLO DE ANESTESIA RES. MAG. (BL);CARTA BOND 24 100 X 1.FFX-0015 PROTOCOLO DE ANESTESIA RES. MAG. BL;CARTA BOND 24 100 X 1. $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
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Cuadernillos o formularios para exámenes2000Unidad no definidaUUA-0117 SAQUITOS DE PAPEL BLANCO, 1/2 KILO CAPACIDADUUA-0117 SAQUITOS DE PAPEL BLANCO, 12 KILO CAPACIDAD $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
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Cuadernillos o formularios para exámenes2000Unidad no definidaUUA-0034 SAQUITOS DE PAPEL BLANCO, 1/4 KILO CAPACIDADUUA-0034 SAQUITOS DE PAPEL BLANCO, 14 KILO CAPACIDAD $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
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Cuadernillos o formularios para exámenes2000Unidad no definidaUUA-0063 SAQUITOS DE PAPEL BLANCO, 1 KILO CAPACIDADUUA-0063 SAQUITOS DE PAPEL BLANCO, 1 KILO CAPACIDAD $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
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Cuadernillos o formularios para exámenes2000Unidad no definidaUUA-0035 SAQUITOS DE PAPEL BLANCO, 1/8 KILO CAPACIDADUUA-0035 SAQUITOS DE PAPEL BLANCO, 18 KILO CAPACIDAD $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
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Cuadernillos o formularios para exámenes2UnidadFFO-0005 IMPEDANCIOMETRIA, TIRO, TRES COLORES (UD);CARTA 3/0 COLOR BOND 24 100 X 1.FFO-0005 IMPEDANCIOMETRIA, TIRO, TRES COLORES UD;CARTA 30 COLOR BOND 24 100 X 1. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
Total Neto $ 204.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.760
TOTAL OC $ 242.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.