|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057490-89-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
19-01-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO CORTADOR DE HUESO,RC 10141_GUÍA N°4655 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057490-67-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Instituto Nacional de Neurocirugía
|
|
R.U.T. |
61.608.407-0 |
|
Dirección de Facturación |
Jose M. Infantes N°553, Providencia Santiago |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
98420 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Jose M. Infantes N°553, Providencia Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| RC N°10141_Guia 4655_Julio 2025 | |
|
|
Proveedor |
OSTEOTRAUMA SPA |
|
Razón Social |
OSTEOTRAUMA SPA
|
|
R.U.T. |
76.965.562-K |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
OSTEOTRAUMA SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42291604
| Sierras de mano, seguetas o mangos de sierra quirú | 1 | Unidad | SER-0116
Arriendo equipo cortado de hueso, incluye insumos asociados
Guía N°4655_Julio 2025_RC N°10141 | SER-0116
Arriendo equipo cortado de hueso, incluye insumos asociados
|
$ 518.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 518.000
|
$ 518.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 518.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 98.420
|
|
$ 616.420
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.