Orden de Compra. Nº1057490-941-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057490-57-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Nacional de Neurocirugía
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057490-941-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057490-57-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3691
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Facturación José Manuel Infante # 553, Santiago, Providencia, Región Metropolitana
Comuna Providencia
Impuesto 3,8
Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante # 553, Santiago, Providencia, Región Metropolitana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
RC 10501_ENERO 2026 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SER Q LTDA
Razón Social SISTEMAS DE INFORMACIÓN SER Q LIMITADA
R.U.T. 76.294.271-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SER Q LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43231512
Software de gestión de licencias1MesSERVICIO MENSUAL SER-0372 RC 10501 ENERO 2026  UF 20,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 20,0000 UF 20,0000
Total Neto UF 20,0000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 3,8000
TOTAL OC UF 23,8000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.