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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057490-967-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057490-43-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057490-43-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Instituto Nacional de Neurocirugía
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R.U.T. |
61.608.407-0 |
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Dirección de Facturación |
Jose M. Infantes N°553, Providencia Santiago |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
68020 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Jose M. Infantes N°553, Providencia Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MERIDA EIRL |
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Razón Social |
INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R
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R.U.T. |
76.006.304-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MERIDA EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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13102017
| Polietileno de alta densidad (HDPE) | 2000 | Unidad | UUA-0049 BOLSA POLIETILENO RECICLADO 70*90*0,07 | BOLSA DE POLIETILENO RECICLADO, TRANSPARENTE CARAMELO - 70 x 90 CM - 70 MICRAS - PACK x 10 UU - CALIDAD GARANTIZADA - UNIDAD DE DESPACHO 1 SACO x 300 UU - ENTREGA 24 HORAS HABILES |
$ 179,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 358.000
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$ 358.000
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Total Neto
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$ 358.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 68.020
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$ 426.020
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.