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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057491-11159-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MPO/PROGRAMA IMG/ABRIL 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057491-39-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
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R.U.T. |
61.608.408-9 |
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Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
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Comuna |
*
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Impuesto |
259350 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial LBF Limitada |
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Razón Social |
COMERCIAL LBF LIMITADA
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R.U.T. |
93.366.000-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial LBF Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311708
| Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas para el uso general | 7000 | Unidad | 206-0268 - TOALLITA DISOLVENTE DE ADHESIVO (REMOVE) | 037-03019 59403125 REMOVEDOR DE ADHESIVO REMOVE SACHET CJAX50 VALOR OFERTADO ES POR UNIDAD. VENTA POR CAJA DE 50 UNIDADES. |
$ 195,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.365.000
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$ 1.365.000
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Total Neto
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$ 1.365.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 259.350
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$ 1.624.350
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.