Orden de Compra. Nº1057491-12910-SE25 "MPO/PROGRAMA IMG/JULIO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057491-12910-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-06-2025
Nombre de la Orden de Compra MPO/PROGRAMA IMG/JULIO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057491-204-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9681 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
Comuna *
Impuesto 548068,3
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAQUIR LTDA
Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIAL QUIRURGICO LIMITADA
R.U.T. 78.372.730-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAQUIR LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Algodoneras o fibra140Unidad no definida207-0108 - TORULA PULMON (PABELLON)207-0108 - TORULA PULMON (PABELLON) $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
42141501
Algodoneras o fibra150Unidad no definida207-0101 - APOSITO CORRIENTE (PABELLON)207-0101 - APOSITO CORRIENTE (PABELLON) $ 146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.900 $ 21.900
42141501
Algodoneras o fibra50Unidad no definida207-0111 - VENDA APOSITO 10 CM X 1.5 M (PABELLON207-0111 - VENDA APOSITO 10 CM X 1.5 M (PABELLON $ 1.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.450 $ 50.450
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Algodoneras o fibra100Unidad no definida207-0137 - VENDA DOBLE MEDIANA (S. CLINICOS) VENDA DOBLE MEDIANA S. 207-0137 - VENDA DOBLE MEDIANA (S. CLINICOS) VENDA DOBLE MEDIANA S. $ 906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.600 $ 90.600
42141501
Algodoneras o fibra700Unidad no definida207-0106 - GASA TAPONAMIENTO (PABELLON)207-0106 - GASA TAPONAMIENTO (PABELLON) $ 323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.100 $ 226.100
42141501
Algodoneras o fibra7500Unidad no definida207-0130 - TORULA DE ALGODON (S. CLINICOS) /TORULA207-0130 - TORULA DE ALGODON (S. CLINICOS) /TORULA $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000
42141501
Algodoneras o fibra200Unidad no definida207-0110 - TORULERO DE GASA (PABELLON)207-0110 - TORULERO DE GASA (PABELLON) $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
42141501
Algodoneras o fibra50000Unidad no definida202-0265 - TÓRULA ALGODÓN /TORULA202-0265 - TÓRULA ALGODÓN /TORULA $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
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Algodoneras o fibra46080Unidad202-0224 - TÓRULAS DE ASEO /TORULA TÓRULAS DE ASEO TORULA $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.566.720 $ 1.566.720
Total Neto $ 2.884.570
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 548.068
TOTAL OC $ 3.432.638


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.