Orden de Compra. Nº1057491-1313-SE24 "MPO/PROGRAMA IMG/MARZO 2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057491-1313-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-02-2024
Nombre de la Orden de Compra MPO/PROGRAMA IMG/MARZO 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057491-118-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3068 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
Comuna Providencia
Impuesto 79442,8
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SASF DIVISION MEDICA
Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
R.U.T. 77.606.220-0
Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SASF DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Gasas o curetas quirúrgicas20Unidad206-0254 - MOLTOPREN DE 0,4 CMS DE ESPESOR, DENSIDAD 10, LAMINAS STANDARD DE 1,90 X 1,50 BLANCAS Y LIMPIAS, EN ROLLOS DE 10 UNIDADESP1NE0888X LAMINA MOLTOPREN 150X190 X1 UNIDAD, 5 MM. DENSIDAD, GRANEL. DESPACHO 24 HRS. RECIBIDA LA OC. $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.800 $ 79.800
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Gasas o curetas quirúrgicas1590Unidad207-0127 APOSITO GRANDE SERVICIO CLINICO: APOSITO DE ALGODON ENVUELTO EN GASA HIDROFILA (TEJIDA), COSIDO EN LOS EXTREMOS 12 CM X 20 CM. PRESENTACION: UN EMPAQUE DE PAPEL BILAMINADO CON CONTROL QUIMICO DE ESTERILIZACION SEGÚN PROCESO INTERNO Y EXTERNO, ROTAPOSITO CORRIENTE GASA HIDROFILA + ALGODON 10X20 CM. 1 ENVOLTORIO MIXTO GRADO MEDICO ESTERIL VAPOR. VENC. SUPERIOR A 18 MESES. $ 208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.720 $ 330.720
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Gasas o curetas quirúrgicas20Unidad207-0136 VENDA DOBLE ANGOSTA SERVICIO CLINICO: VENDA DE GASA HIDROFILA (TEJIDA) DOBLE ENRROLLADA SOBRE SI, DE 6 CM X 2,5 METROS. PRESENTACION: UN EMPAQUE DE PAPEL BILAMINADO CON CONTROL QUIMICO DE ESTERILIZACION SEGÚN PROCESO INTERNO Y EXTERNO, ROTULADO CVENDA DOBLE ANGOSTA SERVICIO CLINICO 6X250 X1 UNIDAD, 1 ENVOLTORIO MIXTO GRADO MEDICO ESTERIL VAPOR. VENC. SUPERIOR A 18 MESES. $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
Total Neto $ 418.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.443
TOTAL OC $ 497.563


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.